使用**系统可以简单的概括:进入系统、**管理、**开具管理**填开、**号码确认、进入“专用**填开”界面、填写购货方开票信息、填写商品信息、打印**、加盖**专用章。
**开具要保持项目齐全、字迹清楚,不得压线、错格,特别是密码要在密码区里不能超出密码框,调整好打印线后再正式打印。要认真核对合同,意核对客户开票信息、产品名称,规格型号,产品单位,产品数量,销售单价,注意区分含税单价和不含税单价。
人间雾,心头雾,来也匆匆,去也匆匆。
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